¡Esta es una revisión vieja del documento!
Es el proceso mediante el cual se aprueban los documentos de cuentas por cobrar. Esta ventana presenta la información del documento en 3 pestañas que a continuación serán descritas.
En esta pestaña se gestionan los procesos de aprobación o rechazo de las cuentas por cobrar las cuales se pueden realizar mediante las opciones de chequeo (Aprobar/Rechazar), solo se debe seleccionar una opción y guardar el proceso.
El sistema generará la respectiva causación contable la cuál es determinada por los conceptos adicionados a la cuenta por cobrar 1).
De acuerdo al tipo de documento se puede realizar otros procesos relacionados con la aprobación:
Realiza el proceso directo de aprobación:
Al finalizar visualiza un mensaje del proceso finalizado sin problemas. En caso de error si visualiza un mensaje con la información del error y se cancela el proceso.
Realiza el proceso directo de aprobación y envía el documento a la DIAN/PST Externo:
Al finalizar visualiza un mensaje del proceso finalizado sin problemas. En caso de error si visualiza un mensaje con la información del error y se cancela el proceso.
Realiza el proceso directo de aprobación:
Al finalizar visualiza un mensaje del proceso finalizado sin problemas. En caso de error si visualiza un mensaje con la información del error y se cancela el proceso.
Al finalizar el proceso aprobación se puede consultar en el modulo contable la causación generada por el proceso. A continuación se visualiza la causación del documento de referencia utilizado.
El rechazo del documento cambia el estado y lo devuelve al proceso de Elaboración.
Es posible consultar la información de un documento antes de realizar una aprobación o rechazo. Para realizar esa acción solo debe seleccionar el documento e ir a las demás pestañas de la ventana para ver la información.
En esta pestaña visualiza la información general (No editable) del documento. Para ver el detalle favor consultar Elaboración de Cuentas por Cobrar -> Pestaña Encabezado: Cuenta por Cobrar