Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc_interface

Cuentas por Cobrar - Aprobación

Aprobación - Integración - Supertabla

En esta pestaña se gestiona el proceso de aprobación o rechazo de la cuenta por cobrar mediante opciones de chequeo, para realizar alguno de esos proceso solo debe seleccionar una opción y guardar el proceso. El sistema generará en el caso de la aprobación del documento la respectiva causación contable la cual es determinada por los conceptos adicionados a la factura ó el rechazo del documento si asi lo requiere el usuario.

Pestaña Lista

Es posible antes de realizar una aprobación o rechazo consultar la información del documento. Para realizar esa accción solo debe seleccionar el documento e ir a las demas pestañas de la ventana.

Aprobación

Al aprobar un documento puede consultar en el modulo contable la causación generada por el proceso. A continuación se visualiza la causación del documento de referencia utilizado.

Pestaña Factura

En esta pestaña visualiza la información general del documento como:

  • Fecha: es la Fecha de elaboración de la cuenta por Cobrar.
  • Vence: la fecha de vencimiento que tendra la cuenta por cobrar.
  • Tercero: se selecciona de la lista desplegable, el cliente o tercero al cual se genera la factura.
  • Elaboró: persona quien elabora la factura.
  • Aprobó: Persona quien aprobo la factura.
  • Fecha: Indica la fecha de elaboración de la factura.
  • Valor($): Valor de la factura.
  • Descripción: Se coloca una observación para referenciar la cuenta por cobrar.

Pestaña Conceptos

En esta pestaña se visualizan los conceptos que constituyen el valor del documento.

  • Cod. Concepto: Es el codigo del concepto creado y visualizado en la lista desplegable.
  • Nombre: Nombre o Descripción del Concepto.
  • Cantidad: Es la cantidad de item por cobrar.
  • Valor Unidad: el costo o valor por unidad de cada item.
  • Valor Total: el sistema automaticamente calcula, multiplicando el valor del item por la cantidad.
  • Cod. Ccosto: Codigo del centro de costo que aplicara la cuenta por cobrar.

Notas del Proceso

  • Los procesos solo permiten la impresión de los formatos y dependen de la configuración del cliente.
  • Los ejemplos se basan en datos ficticios.
  • La configuración del concepto determina la causación en la aprobación.
  • La causación contable dependen del modo de causción de cada cliente.

←Volver atrás

ada/sicoferp/financiero/presupuesto/cuentasporcobrar/aprobacion/cxc_interface.txt · Última modificación: 2019/01/10 20:02 por ciro.soto