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Notas Cuentas por Cobrar: Elaboración

Antes de iniciar con el proceso de creación de documento vamos a compartir una descripción de lo que significa cada documento y como se utiliza en el sistema:1)

Nota débito

Es un comprobante que una empresa envía a su cliente, en la que se le notifica haber cargado o debitado en su cuenta una determinada suma o valor, por el concepto que se indica en la misma nota. Este documento incrementa el valor de la deuda o saldo de la cuenta, ya sea por un error en la facturación, interés por mora en el pago, o cualquier otra circunstancia que signifique el incremento del saldo de una cuenta.

A continuación se describe el proceso para la elaboración de este tipo de documento:

Pestaña: Lista Notas

En esta pestaña se visualizan los documentos elaborados con información general, puede realizar filtros muy al estilo Excel y búsquedas en los filtros genéricos.

Pestaña: Nota Cuenta por Cobrar

En esta pestaña se diligencia la información general (encabezado) del documento.

Campo: Ref. Doc

Este campo define el tipo de documentos (Facturas) que constituirán la Nota:

Nuevo: Soporte sin referencia (Solo clientes con Facturación electrónica activa - PST ADA)

Se habilita funcionalidad para enviar a la DIAN Notas sin referencia (sin existencia previa de factura en la DIAN). Para generar este tipo de documentos solo debe seleccionar:

Elaboración en estado de contingencia

En estado de contingencia solo puede referenciar documentos de procesamiento interno, es decir, aquellos que no requieren ser enviados a la DIAN.

Pestaña: Factura

En esta pestaña se diligencia la afectación a la factura que se le desea aplicar la nota.

Pasos para Elaborar una Nota Débito

Precondiciones

Para la elaboración de una nota débito se deben considerar los siguientes requisitos:

Proceso

Si guardó el proceso, el sistema dejará el documento con el estado pendiente para aprobar y podrá ir a la Opción: Notas por Cobrar: Aprobación para continuar.

Nota crédito

Es el comprobante que una empresa envía a su cliente a su cliente, con el objeto de informar la acreditación en su cuenta un valor determinado, por el concepto que se indica en la misma nota. Algunos casos en que se emplea la nota crédito pueden ser por: avería de productos vendidos, rebajas o disminución de precios, devoluciones o descuentos especiales, o corregir errores por exceso en la facturación. La nota crédito disminuye la deuda o el saldo de la respectiva cuenta.

A continuación se describe el proceso para la elaboración de este tipo de documento:

Pestaña: Lista Notas

En esta pestaña se visualizan los documentos elaborados con información general, puede realizar filtros muy al estilo Excel y búsquedas en los filtros genéricos.

Pestaña: Nota Cuenta por Cobrar

Campo: Ref. Doc

Este campo define el tipo de documentos (Facturas) que constituirán la Nota:

En esta pestaña se diligencia la información general (encabezado) del documento.

Nuevo: Soporte sin referencia (Solo clientes con Facturación electrónica activa - PST ADA)

Se habilita funcionalidad para enviar a la DIAN Notas Crédito sin referencia (sin existencia previa de factura en la DIAN). Para generar este tipo de documentos solo debe seleccionar:

Pestaña: Factura

En esta pestaña se diligencia la afectación a la factura que se le desea aplicar la nota.

Pasos para Elaborar una Nota Crédito

Precondiciones

Para la elaboración de una nota crédito se deben considerar los siguientes requisitos:

Proceso

Si guardó el proceso, el sistema dejará el documento con el estado pendiente para aprobar y podrá ir a la Opción: Notas por Cobrar: Aprobación para continuar.

Lista de Errores ó Inconsistencias conocidas

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