====== Cuentas por Cobrar - Aprobación ====== ===== Aprobación - Integración - Supertabla ===== En esta pestaña se gestiona el proceso de aprobación o rechazo de la cuenta por cobrar mediante opciones de chequeo, para realizar alguno de esos proceso solo debe seleccionar una opción y guardar el proceso. El sistema generará en el caso de la aprobación del documento la respectiva causación contable la cual es determinada por los conceptos adicionados a la factura ó el rechazo del documento si asi lo requiere el usuario. ===== Pestaña Lista ===== {{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxca01.png?600|}} Es posible antes de realizar una aprobación o rechazo consultar la información del documento. Para realizar esa accción solo debe seleccionar el documento e ir a las demas pestañas de la ventana. ==== Aprobación ==== Al aprobar un documento puede consultar en el modulo contable la causación generada por el proceso. A continuación se visualiza la causación del documento de referencia utilizado. ===== Pestaña Factura ===== {{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxca02.png?600|}} En esta pestaña visualiza la información general del documento como: * Fecha: es la Fecha de elaboración de la cuenta por Cobrar. * Vence: la fecha de vencimiento que tendra la cuenta por cobrar. * Tercero: se selecciona de la lista desplegable, el cliente o tercero al cual se genera la factura. * Elaboró: persona quien elabora la factura. * Aprobó: Persona quien aprobo la factura. * Fecha: Indica la fecha de elaboración de la factura. * Valor($): Valor de la factura. * Descripción: Se coloca una observación para referenciar la cuenta por cobrar. ===== Pestaña Conceptos ===== {{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxca03.png?600|}} En esta pestaña se visualizan los conceptos que constituyen el valor del documento. * Cod. Concepto: Es el codigo del concepto creado y visualizado en la lista desplegable. * Nombre: Nombre o Descripción del Concepto. * Cantidad: Es la cantidad de item por cobrar. * Valor Unidad: el costo o valor por unidad de cada item. * Valor Total: el sistema automaticamente calcula, multiplicando el valor del item por la cantidad. * Cod. Ccosto: Codigo del centro de costo que aplicara la cuenta por cobrar. ===== Notas del Proceso ===== * Los procesos solo permiten la impresión de los formatos y dependen de la configuración del cliente. * Los ejemplos se basan en datos ficticios. * La configuración del concepto determina la causación en la aprobación. * La causación contable dependen del modo de causción de cada cliente. [[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion|←Volver atrás]]