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ada:sicoferp:rentas.carterarecaudo.comprobante_de_ingreso [2021/11/09 17:25] 192.168.177.10 |
ada:sicoferp:rentas.carterarecaudo.comprobante_de_ingreso [2022/11/08 14:33] (actual) 181.143.29.58 [Elaborar comprobantes de ingreso] |
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| Línea 12: | Línea 12: | ||
| Luego se procede a: | Luego se procede a: | ||
| - | - Seleccionar la fecha de pago que tendrá el comprobante. | + | - Seleccionar la fecha de pago que tendrá el comprobante.(Para devoluciones la fecha se actualiza cuando se genera el comprobante pago tomando la fecha de la devolución). |
| - | - Seleccionar el banco | + | - Seleccionar el banco (En el caso de devoluciones será un banco habilitado para ello) |
| - Redactar una observación | - Redactar una observación | ||
| - Marcar en la casilla "Enviar" | - Marcar en la casilla "Enviar" | ||
| Línea 21: | Línea 21: | ||
| Hecho lo anterior se comienza a cargar las facturas y a diligenciar el comprobante de pago correspondiente. | Hecho lo anterior se comienza a cargar las facturas y a diligenciar el comprobante de pago correspondiente. | ||
| - | Es importante tener en claro que se debe actualizar intereses antes lo que se hace dando "click" en el índice de la factura a actualizar. | + | |
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| + | Es importante tener en claro que se debe actualizar intereses antes lo que se hace dando "click" en el índice de la factura a actualizar. * Ésto no sucede en el procedimiento para comprobantes por devolución pues los intereses no se actualizan y se dispara automáticamente al ingresar la factura para cualquier otro banco no habilitado para devolución. | ||
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| + | Se elabora el comprobante de pago haciendo click en "Nuevo". | ||
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| + | {{:ada:sicoferp:rentas:2022-11-08_09h06_49.png|}} | ||
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| + | El comprobante de pago debe quedar con la información asociada a la factura como valor y banco seleccionado.* Cuando se ha seleccionado una devolución el valor corresponde al de la devolución elegida. Éste valor es editable y suele cambiarse para los recaudos que no son de devolución. | ||
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| + | {{:ada:sicoferp:devolucion_fecha_valor.png|}} | ||
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| + | Una vez terminada la elaboración del comprobante se da click en "Guardar" Y se genera el comprobante de ingreso pendiente por aprobar. | ||
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| + | {{:ada:sicoferp:rentas:guardar.png|}} | ||
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| + | Para aprobar comprobante consultar: | ||
| + | [[es:http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:rentas.carterarecaudo.aprobar_comprobante|Aprobar comprobante ingreso]]. | ||
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| ====== Control de comprobantes de pago ====== | ====== Control de comprobantes de pago ====== | ||
| Actualmente el sistema permite crear múltiples comprobantes de pago para un comprobante de ingreso. La única restricción es que dichos comprobantes de pago no puede crear con valores iguales o inferiores a cero (0). | Actualmente el sistema permite crear múltiples comprobantes de pago para un comprobante de ingreso. La única restricción es que dichos comprobantes de pago no puede crear con valores iguales o inferiores a cero (0). | ||
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| + | ======Impresión de reporte : comprobante individual ====== | ||
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| + | Una vez se ha diligenciado y guardado el comprobante, se puede imprimir el reporte individual correspondiente al comprobante. | ||
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| + | - Click en ''Imprimir'' | ||
| + | {{:ada:sicoferp:rentas:imprimir.png |}} | ||
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| + | Debería visualizarse el reporte de la siguente manera: | ||
| + | {{:ada:sicoferp:2021-11-12_13h40_50.png |}} | ||
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