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ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:elaboracion_aprobacion [2020/12/13 13:06] administraidor creado |
ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:elaboracion_aprobacion [2023/05/04 21:48] (actual) 181.143.29.58 |
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Línea 11: | Línea 11: | ||
==== Pestaña Encabezado ==== | ==== Pestaña Encabezado ==== | ||
- | {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_encabezado.png?600 |}} | + | |
+ | {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ingresos_002.png?600 |}} | ||
En esta pestaña se diligencia la información general del documento como: | En esta pestaña se diligencia la información general del documento como: | ||
* **Fecha de elaboración** | * **Fecha de elaboración** | ||
+ | * **Fecha Transacción** | ||
* **Nit del tercero** | * **Nit del tercero** | ||
* **Concepto Contable** | * **Concepto Contable** | ||
Línea 22: | Línea 25: | ||
Una vez diligenciada esta información puede pasar a la siguiente pestaña para el registro de las facturas y/ó conceptos. | Una vez diligenciada esta información puede pasar a la siguiente pestaña para el registro de las facturas y/ó conceptos. | ||
+ | |||
+ | **Nota 1:** El campo ABONO VIVIENDA se habilita si el en la tabla DET_APLICACION hay un registro que asocie el modulo de tesoreria (2) con el modulo de nomina (10) | ||
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+ | **Nota 2:** la ventana Recibe De (Recibo de caja) se habilitara si existe la constante RECIBO_CAJA_INGRESO y el campo VALOR_ALFA esta en 'S' | ||
==== Pestaña Facturas/Rubros ==== | ==== Pestaña Facturas/Rubros ==== | ||
Línea 42: | Línea 49: | ||
Para soportar los procesos de retenciones generados en las cuentas por cobrar, los comprobantes de ingresos presentarán un campo informativo llamado **Total para Recaudar** el cual contiene el valor total para recaudar en los procesos de causación contables sin retenciones de la factura. Este campo no se debe confundir con el saldo de la factura ya que su utilidad solo aplicará cuando la factura sea generada por plantillas contables y tengan cuentas de retenciones asociadas. | Para soportar los procesos de retenciones generados en las cuentas por cobrar, los comprobantes de ingresos presentarán un campo informativo llamado **Total para Recaudar** el cual contiene el valor total para recaudar en los procesos de causación contables sin retenciones de la factura. Este campo no se debe confundir con el saldo de la factura ya que su utilidad solo aplicará cuando la factura sea generada por plantillas contables y tengan cuentas de retenciones asociadas. | ||
- | Cuando el campo **Total para Recaudar** tenga información el saldo de causación contable será controlado por ese campo no por el saldo pendiente de la factura y por lo general será menor e igual. | + | |
+ | === Validación de control === | ||
+ | Cuando el campo **Total para Recaudar** tenga información el saldo de causación contable será controlado por ese campo, no por el saldo pendiente de la factura y por lo general será menor e igual. Si el valor ingresado es mayor que el total para recaudar o por la diferencia pendiente (total para recaudar - total recaudado) pero es menor que el saldo pendiente de la factura el sistema lanzará la siguiente validación y no permitirá continuar con el proceso ya que se afectaría el proceso de forma incorrecta. | ||
+ | |||
+ | {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_validacion_saldo_por_recaudar.png?600 |}} | ||
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+ | Si esto ocurre el valor ingresado se cancela. | ||
+ | |||
+ | === Resumen por fuente de financiamiento === | ||
+ | {{:ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ingresos_0001.png?400|}} | ||
+ | |||
+ | Aquí se puede visualiza un resumen totalizado por fuente de financiamiento y según cada concepto/rubro que esté agregado a la factura. | ||
==== Pestaña Causación Contable ==== | ==== Pestaña Causación Contable ==== | ||
{{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_causacion.png?600 |}} | {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_causacion.png?600 |}} | ||
- | Al realizar la configuración del recaudos ya sea por facturas o conceptos en esta pestaña se configurará la afectación contable del proceso, teniendo presente que si alguna factura fue generada por plantilla contable y utilizó cuentas de retenciones el valor máximo que traerá en el proceso será el saldo pendiente del total para recaudar menos el total recaudado. | + | Al realizar la configuración del recaudo ya sea por facturas o conceptos en esta pestaña se configurará la afectación contable del proceso, teniendo presente que si alguna factura fue generada por plantilla contable y utilizó cuentas de retenciones el valor máximo que traerá en el proceso será el saldo pendiente del total para recaudar menos el total recaudado. |
+ | |||
+ | ===== Aprobación ===== | ||
+ | {{ :ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:ci_aprobacion.png?600 |}} | ||
+ | |||
+ | En la misma ventana se realiza el proceso de aprobación de ingresos el cual consiste en la realización de las afectaciones contables y presupuestales de los recaudos realizados según la normativa vigente. | ||
===== Notas del Proceso ===== | ===== Notas del Proceso ===== | ||
Línea 54: | Línea 77: | ||
* El sistema controla los saldos pendientes de las facturas por recaudar, pero este control no aplica para los conceptos agregados al proceso, por lo tanto es responsabilidad del usuario. | * El sistema controla los saldos pendientes de las facturas por recaudar, pero este control no aplica para los conceptos agregados al proceso, por lo tanto es responsabilidad del usuario. | ||
* Aplican todas las reglas de causación contables vigentes. | * Aplican todas las reglas de causación contables vigentes. | ||
- | * Aplicando todas las reglas de afectación presupuestal de ingresos vigentes. | + | * Aplican todas las reglas de afectación presupuestal de ingresos vigentes. |
+ | * Al dar clic en nuevo, la fecha de transacción, por defecto, debe traer la misma fecha que se muestra en la fecha de elaboración. | ||
+ | * Si la fecha de elaboración es modificada, automáticamente actualiza la fecha de transacción, cuando la fecha de transacción vaya a quedar mayor a la nueva fecha de elaboración. | ||
+ | * La fecha de transacción puede modificarse manualmente, y ser diferente a la fecha de elaboración. | ||
+ | * La fecha de transacción no puede ser mayor a la fecha de elaboración del comprobante de ingreso. | ||
+ | * La fecha de transacción no puede quedar vacío. | ||