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ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:contingenciadian [2020/08/11 16:08] carlos.torres [Proceso Soportado en SICOF ERP] |
ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:contingenciadian [2021/01/27 18:38] (actual) administraidor |
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Línea 1: | Línea 1: | ||
====== Cuentas por Cobrar - Proceso de Contingencia (Interna) ====== | ====== Cuentas por Cobrar - Proceso de Contingencia (Interna) ====== | ||
- | Este proceso solo está disponible para los clientes que tienen activa la integración interna de envio de documentos a la DIAN. | + | Este proceso solo está disponible para los clientes que tienen activa la integración interna de envio de documentos a la DIAN y deciden soportar la funcionalidad. |
==== ¿Qué es el método de contingencia de facturación electrónica? ==== | ==== ¿Qué es el método de contingencia de facturación electrónica? ==== | ||
Línea 6: | Línea 6: | ||
==== Método para facturar electrónicamente durante la contingencia según la DIAN ==== | ==== Método para facturar electrónicamente durante la contingencia según la DIAN ==== | ||
- | Teniendo en cuenta lo establecido en la [[https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000042%20de%2005-05-2020.pdf|Resolución 000042 del 05 de Mayo 2020]], cuándo se presenten fallas comprobadas y que no estén previstas por el obligado a facturar electrónicamente o por el proveedor electrónico, el facturador deberá emitir facturas de contingencia durante el tiempo que dure la contingencia. Para hacerlo deberán utilizar talonario (Ver implementación SICOF); además debe contar con su respectiva numeración consecutiva y debe tener una vigencia autorizada por la DIAN. | + | Teniendo en cuenta lo establecido en la [[https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000042%20de%2005-05-2020.pdf|Resolución 000042 del 05 de Mayo 2020]], cuándo se presenten fallas comprobadas y que no estén previstas por el obligado a facturar electrónicamente o por el proveedor electrónico, el facturador deberá emitir facturas de contingencia durante el tiempo que dure la contingencia. Para hacerlo deberán utilizar talonario (Ver [[#|Proceso Soportado en SICOF ERP]]) además debe contar con su respectiva numeración consecutiva y debe tener una vigencia autorizada por la DIAN. |
- | ==== Proceso Soportado en SICOF ERP ==== | + | ===== Proceso Soportado en SICOF ERP ===== |
Según [[https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000042%20de%2005-05-2020.pdf|Resolución 000042 del 05 de Mayo 2020]] pagina 340 se soportan los Inconvenientes tecnológicos por parte del Facturador Electrónico –Tipo 03. | Según [[https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000042%20de%2005-05-2020.pdf|Resolución 000042 del 05 de Mayo 2020]] pagina 340 se soportan los Inconvenientes tecnológicos por parte del Facturador Electrónico –Tipo 03. | ||
Línea 16: | Línea 16: | ||
* **Finalización de la Contingencia**: Consiste en desactivar en el sistema el estado de contingencia. El sistema operará de forma normal y podra enviar documentos, ademas podrá procesar las facturas de contingencia en la **DIAN**. | * **Finalización de la Contingencia**: Consiste en desactivar en el sistema el estado de contingencia. El sistema operará de forma normal y podra enviar documentos, ademas podrá procesar las facturas de contingencia en la **DIAN**. | ||
- | === Consideraciones === | + | ==== Consideraciones ==== |
Favor tener presente las siguientes consideraciones en el proceso soportado en **SICOF ERP**: | Favor tener presente las siguientes consideraciones en el proceso soportado en **SICOF ERP**: | ||
Línea 26: | Línea 26: | ||
{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:parametros_activar.png?600 |}} | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:parametros_activar.png?600 |}} | ||
- | Desde el módulo de Presupuesto -> Administrador del Sistema -> Parametros del Sistema se han agregado 2 nuevos campos en el subgrupo Contingencia DIAN: | + | Desde el módulo de Presupuesto -> Administrador del Sistema -> Parametros del Sistema se han agregado 2 nuevos campos en el subgrupo Contingencia **DIAN**: |
- | * Activar: Check que indica el estado de la contingencia. (Activa/Inactiva) | + | * **Activar**: Check que indica el estado de la contingencia. (Activa/Inactiva) |
- | * Fecha: Contiene la fecha de la última contingenia declarada (Sólo lectura) | + | * **Fecha**: Contiene la fecha de la última contingenia declarada (Sólo lectura) |
- | Para Activar la contingencia, solo marque la casilla y guarde. A partir de ese momento no podrá enviar documentos a la DIAN de ningun tipo. | + | Para Activar la contingencia, solo marque la casilla y guarde. A partir de ese momento no podrá enviar documentos a la **DIAN** de ningun tipo. |
==== Finalizar Estado de Contingencia ==== | ==== Finalizar Estado de Contingencia ==== | ||
{{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:parametros_desactivar.png?600 |}} | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:parametros_desactivar.png?600 |}} | ||
- | Desde el módulo de Presupuesto -> Administrador del Sistema -> Parametros del Sistema se han agregado 2 nuevos campos en el subgrupo Contingencia DIAN: | + | Desde el módulo de Presupuesto -> Administrador del Sistema -> Parametros del Sistema se han agregado 2 nuevos campos en el subgrupo Contingencia **DIAN**: |
- | * Activar: Check que indica el estado de la contingencia. (Activa/Inactiva) | + | * **Activar**: Check que indica el estado de la contingencia. (Activa/Inactiva) |
- | * Fecha: Contiene la fecha de la última contingenia declarada (Sólo lectura) | + | * **Fecha**: Contiene la fecha de la última contingenia declarada (Sólo lectura) |
- | Para Desactivar la contingencia, solo desmarque la casilla y guarde. A partir de ese momento podrá enviar documentos a la DIAN y procesar las facturas de contingencia. | + | Para Desactivar la contingencia, solo desmarque la casilla y guarde. A partir de ese momento podrá enviar documentos a la **DIAN** y procesar las facturas de contingencia. |
+ | ===== Proceso de Envío de Facturas de Contigencia ===== | ||
+ | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:envio_contingencia_001.png?600 |}} | ||
+ | |||
+ | Mientras está activo el estado de contingencia, solo se pueden elaborar y aprobar documentos. Sin embargo las facturas de contingencia deben enviarse a la **DIAN** una vez ha sido finalizada la situación. En **SICOF ERP** se ha implementado una opción la cual puede ser accedida desde el módulo de Presupuesto -> Cuentas por Cobrar -> Envio de Facturas de Contingencias la cual lista todas las facturas de contingencia que ha sido elaboradas y aprobadas pero que aun no han sido enviadas. | ||
+ | |||
+ | === Nota === | ||
+ | Si la contingencia está activa se pueden consultar los documentos pero no se pueden enviar. | ||
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+ | ==== Para enviar las facturas ==== | ||
+ | Siga los siguientes pasos: | ||
+ | |||
+ | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:envio_contingencia_002.png?600 |}} | ||
+ | |||
+ | * Asegurese de que el estado de contingencia ha finalizado (Puede verificarlo abriendo la ventana de envío y si visualiza el mensaje de contingencia indica que aún está activo el estado). | ||
+ | * Ingrese a la opción y seleccione un documento. (Se recomienda procesar documento por documento) | ||
+ | * Dar click en guardar. | ||
+ | * Si el proceso es exitoso indica que la factura de contingencia ha sido procesada correctamente. Si no se mostrará un mensaje de error. | ||
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+ | {{ :ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:envio_contingencia_003.png?600 |}} | ||
+ | |||
+ | ==== ¿Como se procesan las facturas de contingencia al ser enviadas a la Dian? ==== | ||
+ | Cuando una factura de contingencia es procesada, ocurren los siguientes procesos: | ||
+ | |||
+ | - Se toma el documento inicial de contingencia y se convierte en documento electrónico. | ||
+ | - Se actualizan los campos de contingencia en el documento electrónico. | ||
+ | - Se envía a la DIAN el documento electrónico. | ||
+ | - Si ocurre un error el sistema devuelve el documento electrónico a su estado inicial documento de contingencia. | ||
+ | - Si el envió es exitoso el sistema actualiza el consecutivo generado por la DIAN en los documentos de afectación contable. | ||
===== Notas del Proceso ===== | ===== Notas del Proceso ===== | ||
- | * Un documento solo puede ser procesado una vez | + | * Se Puede activar/desactivar el estado de contingencia según necesidad del cliente. |
- | * Un documento sin evento no podrá ser anulado ni modificado por nota de cuenta por cobrar (débito/crédito) | + | * La fecha de contingencia toma la fecha del sistema (en ese instante) y no considera los cambios de esa fecha que realice el usuario. |
- | * El evento de rechazo debe ser continuado en en el ERP, es decir el usuario deberá anular las facturas rechazadas. | + | * Por ningún motivo se pueden enviar documentos a la **DIAN** mientras esté activa el estado de contingencia. |
+ | * Por ningún motivo se pueden elaborar documentos de facturas de contingencia mientras este inactivo el estado de contingencia. | ||
+ | * Es responsabilidad del cliente procesar las facturas de contingencia una vez terminada el estado de contingencia. | ||
+ | * En estado de contigencia activado no se pueden referenciar facturas electrónicas en la elaboración de Notas de cuentas por cobrar. | ||
+ | * Las facturas de contigencia se procesan automaticamente en **SICOF ERP** al momento de aprobarlas y no requieren envio de documento. Sin embargo para que puedan ser enviadas a la **DIAN** se deben procesar una vez sea finalizado el estado de contingencia. | ||
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