Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anterior Revisión previa Próxima revisión | Revisión previa | ||
|
ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc_interface [2018/12/17 23:00] ciro.soto |
ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc_interface [2019/01/10 20:02] (actual) ciro.soto |
||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Cuentas por Cobrar - Aprobación ====== | ====== Cuentas por Cobrar - Aprobación ====== | ||
| - | Es el proceso mediante el cual se aprueban los documentos de cuentas por cobrar. Esta ventana presenta la información del documento en 3 pestañas que a continuación serán descritas. | + | |
| + | ===== Aprobación - Integración - Supertabla ===== | ||
| + | |||
| + | En esta pestaña se gestiona el proceso de aprobación o rechazo de la cuenta por cobrar mediante opciones de chequeo, para realizar alguno de esos proceso solo debe seleccionar una opción y guardar el proceso. El sistema generará en el caso de la aprobación del documento la respectiva causación contable la cual es determinada por los conceptos adicionados a la factura ó el rechazo del documento si asi lo requiere el usuario. | ||
| ===== Pestaña Lista ===== | ===== Pestaña Lista ===== | ||
| Línea 6: | Línea 9: | ||
| {{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxca01.png?600|}} | {{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxca01.png?600|}} | ||
| - | En esta pestaña se gestiona el proceso de aprobación o rechazo de la cuenta por cobrar mediante opciones de chequeo, para realizar alguno de esos proceso solo debe seleccionar una opción y guardar el proceso. El sistema generará en el caso de la aprobación del documento la respectiva causación contable la cual es determinada por los conceptos adicionados a la factura ó el rechazo del documento si asi lo requiere el usuario. | ||
| - | ==== Factura ==== | ||
| Es posible antes de realizar una aprobación o rechazo consultar la información del documento. Para realizar esa accción solo debe seleccionar el documento e ir a las demas pestañas de la ventana. | Es posible antes de realizar una aprobación o rechazo consultar la información del documento. Para realizar esa accción solo debe seleccionar el documento e ir a las demas pestañas de la ventana. | ||
| Línea 18: | Línea 19: | ||
| ===== Pestaña Factura ===== | ===== Pestaña Factura ===== | ||
| + | |||
| + | {{:ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxca02.png?600|}} | ||
| En esta pestaña visualiza la información general del documento como: | En esta pestaña visualiza la información general del documento como: | ||
| - | * Fecha de elaboración | + | * Fecha: es la Fecha de elaboración de la cuenta por Cobrar. |
| - | * Centro de costos | + | * Vence: la fecha de vencimiento que tendra la cuenta por cobrar. |
| - | * Descripción del documento | + | * Tercero: se selecciona de la lista desplegable, el cliente o tercero al cual se genera la factura. |
| - | * Nit del tercero | + | * Elaboró: persona quien elabora la factura. |
| - | * Fecha de vencimiento | + | * Aprobó: Persona quien aprobo la factura. |
| - | * Marca de envio del documento para aprobación | + | * Fecha: Indica la fecha de elaboración de la factura. |
| + | * Valor($): Valor de la factura. | ||
| + | * Descripción: Se coloca una observación para referenciar la cuenta por cobrar. | ||
| ===== Pestaña Conceptos ===== | ===== Pestaña Conceptos ===== | ||
| Línea 33: | Línea 39: | ||
| En esta pestaña se visualizan los conceptos que constituyen el valor del documento. | En esta pestaña se visualizan los conceptos que constituyen el valor del documento. | ||
| + | |||
| + | * Cod. Concepto: Es el codigo del concepto creado y visualizado en la lista desplegable. | ||
| + | * Nombre: Nombre o Descripción del Concepto. | ||
| + | * Cantidad: Es la cantidad de item por cobrar. | ||
| + | * Valor Unidad: el costo o valor por unidad de cada item. | ||
| + | * Valor Total: el sistema automaticamente calcula, multiplicando el valor del item por la cantidad. | ||
| + | * Cod. Ccosto: Codigo del centro de costo que aplicara la cuenta por cobrar. | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Notas del Proceso ===== | ===== Notas del Proceso ===== | ||
| Línea 40: | Línea 55: | ||
| * La causación contable dependen del modo de causción de cada cliente. | * La causación contable dependen del modo de causción de cada cliente. | ||
| - | [[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar|←Volver atrás]] | + | [[ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion|←Volver atrás]] |